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2017年泉州晚报社预算说明
2017-02-03 12:57:37 星期五    

    根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

    一、 部门主要职责

    泉州晚报社的主要职责是:宣传党的路线、方针、政策及我市物质、精神文明建设新成就,反映社会,服务群众。

    二、部门预算单位基本情况

    泉州晚报社部门总编制数500人,实有人数535人,其中行政编制 0人,事业编制500人。包括28个机关行政科室及11个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

    2017年,泉州晚报社主要任务是:紧紧围绕学习贯彻党的十八届六中全会精神这一主线,贯彻落实意识形态工作责任制,确保意识形态安全;跟紧贴近市委市政府中心工作,始终坚持正确的政治方向和舆论导向,不断提高舆论引导水平,切实做好新闻宣传工作;拓展思路做好广告经营,力争广告收入稳中略降;加强队伍建设,控制人力成本,确保党报队伍的稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一) 为“党的十九大”召开营造浓厚舆论氛围。(二) 围绕中心、服务大局,做好重大主题宣传报道。(三) 实施文化体制改革。(四)全面落实党建要求,做好“两学一做”整改落实和“机关党旗红 五个泉州在行动”主题实践活动。(五)加大技术引进与更新力度,主动适应媒体发展新趋势。①建设大数据应用项目,提升各媒体信息生产和服务能力,为采编工作提供选题策划分析、内容数据检索、稿件推送等云平台服务。②做好用户资源大数据平台建设。③全面开展泉州通生活版块的平台建设与市场运作,建成一个“传播、销售、宅配”三位一体的跨界媒体电商平台。④开展绿色数字印刷出版系统项目建设,进一步提高出版时效和出版安全性。

    四、2017年预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 2017年, 泉州晚报社部门收入预算为17080万元,比2016年减少1690.64万元,主要是以广告业为主的直接事业收入和其他收入均有不同程度减少。其中:一般公共预算30万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入8520万元,其他8530万元,相应安排支出预算17080万元,比2016年减少1690.64万元。其中:基本支出6506.54万元,项目支出10543.46万元,上缴上级支出30万元,对附属单位补助支出0万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2017年度一般公共预算拨款支出30万元,与2016年持平,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:(一)2079999(其他文化体育与传媒支出)30万元。主要用于工资福利支出。

    六、政府性基金拨款支出情况

    2017年度政府性基金支出0万元,与2016年持平,无此项内容。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2017年预算安排0万元,与2016年持平,无此项内容。

    (二)公务接待费

    2017年预算安排0万元,与2016年持平,无此项内容。

    (三)公务用车购置及运行费

    2017年预算安排0万元,与2016年持平,无此项内容。

    八、机关运行经费安排情况

    2017年预算安排0万元,与2016年持平,无此项内容。

    九、政府采购安排情况

    本部门2017年度政府采购预算总额1606万元,其中:政府采购服务项目采购预算额654万元。

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    (二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表:

1. 2017年收支预算表

2. 2017年收入预算表

3. 2017年支出预算表

4. 2017年财政拨款收支预算表

5. 2017年一般公共预算拨款支出预算表

6. 2017年政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

8. 2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

【责任编辑:王晓玲】
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